1月16日上午,(集團(tuán))公司召開了審計通報專題會,黨委書記、董事長李漢東出席并主持會議。(集團(tuán))公司高管、相關(guān)部門、所屬子公司、參股公司主要負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,(集團(tuán))公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部通報了2021年度內(nèi)部控制及財務(wù)收支審計反饋問題及整改意見。黨委委員、紀(jì)委書記張柳霞闡釋了開展內(nèi)部審計工作及內(nèi)審整改的必要性和重要性,并對2023年內(nèi)部審計工作進(jìn)行了安排。
李漢東要求,一是把握時間節(jié)點扎實推進(jìn)審計整改;二是提升審計整改質(zhì)效;三是深化審計成果運用;四是強(qiáng)化審計整改跟蹤督查;五是加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。
李漢東強(qiáng)調(diào),開展內(nèi)部審計工作的目的是強(qiáng)化內(nèi)部管理,通過發(fā)現(xiàn)問題、整改問題,推動制度完善,糾正偏差、規(guī)范運行,各部門、各公司要積極落實審計整改要求,不斷增強(qiáng)自身免疫能力,充分發(fā)揮治已病、防未病的作用,全力助推提高(集團(tuán))公司健康發(fā)展。
文/紀(jì)檢監(jiān)察審計部 敬露露 圖/綜合管理部 張靖榆
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